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仙桃市妇女联合会2018年度部门预算

来源:仙桃市妇女网     |     发布时间:2018-1-30    |     选择字号:       点击:561

2018年部门预算于2018年115日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

主要职能

1、根据党的中心任务,指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

2、调查研究全市妇女、儿童状况,及时向市委市政府报告,提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进仙桃经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,全面提高素质、促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的监督与实施工作,维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

部门预算单位构成

市妇联部门包括3个机关行政科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市妇女联合会

财政全额拨款

 

第二部分  市妇联2018年部门预算表

.

表一 市妇联2018年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

90.88

一般公共服务

133.27

其中:一般公共预算拨款

90.88

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

58.23

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

9.47

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

6.37

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

149.11

本年支出合计

149.11

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

149.11

支出总计

149.11

 

表二 市妇联2018年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

90.88

其中:一般公共预算拨款

90.88

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

58.23

 

 

 

 

本年收入合计

149.11

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

149.11

 

表三 市妇联2018年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

149.11

95.89

53.22

 

 

 

201

一般公共服务支出

133.27 

80.05 

53.22 

 

 

 

  20129

  群众团体事务

133.27 

80.05 

53.22 

 

 

 

2012901

    行政运行(群众团体事务)

80.05 

80.05 

 

 

 

 

2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

53.22 

 

53.22 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.47 

9.47 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.47 

9.47 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.47 

9.47 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.37 

6.37 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

6.37 

6.37 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

6.37 

6.37 

 

 

 

 

 

表四 市妇联2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

90.88

一般公共服务

75.04

其中:一般公共预算拨款

90.88

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

9.47

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

6.37

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

90.88

本年支出合计

90.88

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

90.88

支出总计

90.88

 

表五 市妇联2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

90.88 

90.88 

 

201

一般公共服务支出

75.04 

75.04 

 

  20129

  群众团体事务

75.04 

75.04 

 

2012901

    行政运行(群众团体事务)

75.04 

75.04 

 

208

社会保障和就业支出

9.47 

9.47 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.47 

9.47 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.47 

9.47 

 

221

住房保障支出

6.37 

6.37 

 

  22102

  住房改革支出

6.37 

6.37 

 

2210201

    住房公积金

6.37 

6.37 

 

 

表六 市妇联2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

90.88

76.42

14.46

201

一般公共服务支出

75.04 

60.57 

14.46 

  20129

  群众团体事务

75.04 

60.57 

14.46 

2012901

    行政运行(群众团体事务)

75.04 

60.57 

14.46 

208

社会保障和就业支出

9.47 

9.47 

 

  20805

  行政事业单位离退休

9.47 

9.47 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.47 

9.47 

 

221

住房保障支出

6.37 

6.37 

 

  22102

  住房改革支出

6.37 

6.37 

 

2210201

    住房公积金

6.37 

6.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七 市妇联2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 市妇联2018年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项   目

预算数

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九 市妇联2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

3.96

   公务用车购置费

 

 

.

 

第三部分  市妇联2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,市妇联收入预算为149.11万元,其中:当年财政拨款收入90.88万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算149.11万元,其中:人员支出60.57万元,对个人和家庭补助支出15.84万元,公用支出19.48万元,项目支出53.22万元。

二、部门预算收入情况说明

市妇联2018年收入预算149.11万元,其中:财政拨款收入90.88万元(含非税收入0万元),占61%;其他收入58.22万元,占39%。

三、部门预算支出情况说明

市妇联2018年支出预算149.11万元,其中基本支出95.89万元,占64%;项目支出53.22万元,占36%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市妇联2018年一般公共预算支出预算数90.88万元,其中基本支出90.88万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(201类)群众团体事务(20129款)行政运行(2012901项)。2018年一般公共预算支出预算数为75.04万元。主要用于:在职人员工资福利支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加21.52万元,主要原因:工资标准调整。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2018年一般公共预算支出预算数为9.47万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.77万元,主要原因:工资标准调整

3、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。2018年一般公共预算支出预算数为6.37万元。主要用于:在职职工住房公积金单位部分支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.75万元,主要原因:工资标准调整。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支90.88万元,其中人员经费76.42万元,日常公用经费14.46万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加25.03万元, 主要原因:工资标准调整。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.96万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:公务接待费列入其他自有资金支出

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排3.96万元,其中:公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年支出一样,主要原因是:与上年公务用车数量一致

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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